|
Faktúra |
57
|
Faktúra za registráciu Zelená škola
|
67,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Živica |
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
54
|
Faktúra za registráciu Zelená škola
|
67,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Živica |
|
|
|
18.07.2012 |
|
Faktúra |
76
|
Faktúra za registráciu Zelená škola
|
68,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Živica |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Faktúra |
147
|
Faktúra za opravu šijac.strojov
|
76,38 |
s DPH |
1/2019/KRU
|
|
14.06.2019 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.07.2019 |
|
Objednávka |
1/2015/KRU
|
Objednávka naopravu šijacích strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.07.2015 |
|
Objednávka |
1/2013/OU
|
Objednávame si opravu šijac.strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Štefan Šotník |
Miroslav Hagara |
PhDr.Miroslav Kuric |
riaditeľ |
12.12.2013 |
|
Faktúra |
103
|
Faktúra za opravu šijac.strojov
|
82,45 |
s DPH |
1/2013/OU
|
|
10.12.2013 |
Štefan Šotník |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Objednávka |
3/2016/KRU
|
Objednávka naopravu šijacích strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
01.04.2016 |
|
Objednávka |
1/2019/KRU
|
Objednávka na opravu šijacích strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
30
|
Faktúra za opravu šijac.strojov
|
77,35 |
s DPH |
1/2015/KRU
|
|
02.02.2016 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
16.03.2016 |
|
Objednávka |
1/2018/KRU
|
Objednávka na opravu šijacích strojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
12.03.2018 |
|
Faktúra |
114
|
Faktúra za opravu šijac.strojov
|
75,03 |
s DPH |
3/2016/KRU
|
|
03.06.2016 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
04.07.2016 |
|
Faktúra |
85
|
Faktúra za opravu šijac.strojov
|
67,48 |
s DPH |
1/2018/KRU
|
|
04.05.2018 |
Štefan Šotník |
Mgr.Lenka Krušinová |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
1004/SŠI
|
Faktúra za súťaž žiaci
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
|
|
|
17.04.2024 |
|
Faktúra |
1006/SŠI
|
Faktúra za súťaž žiaci
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
|
|
|
12.04.2023 |
|
Faktúra |
55
|
Faktúra za euro mince
|
48,84 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Škola.sk s.r.o. |
|
|
|
31.03.2022 |
|
Objednávka |
13/2020/TEK
|
Objednávka na vývoz odpadu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ŠPEP s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
165
|
Faktúra za OLO 7/19
|
232,63 |
s DPH |
10/2019/TEK
|
|
09.07.2019 |
ŠPEP s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
08.08.2019 |
|
Faktúra |
219
|
Faktúra za OLO 10/19
|
301,68 |
s DPH |
13/2020/TEK
|
|
16.10.2020 |
ŠPEP s.r.o. |
Ing.Martin Tekula |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
104
|
Faktúra za OLO 5/18
|
246,35 |
s DPH |
9/2018/KIT
|
|
06.06.2018 |
ŠPEP s.r.o. |
Marián Kittner |
Mgr.Eduard Filo |
riaditeľ |
03.07.2018 |