|
|
Faktúra |
253/SŠI
|
Faktúra za vyúčt.energie + úrok z omešk.1-7/24
|
-47,56 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ZSE Energie a.s. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
Faktúra za právne služby 7/20
|
113,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Mgr.Eibner Jana |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136
|
Faktúra za ochranu osob.údajov 8/20
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
i-Secure s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
245/SŠI
|
Faktúra za dodávku obedov 6/24
|
3 675,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
GLOBAL GASTRO s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
Faktúra za retran.+int.+telef.+náj. 8-9/20
|
35,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
UPC broadband slovakia s.r.o., |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138
|
Faktúra za rezanie plechu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
METALRAM s.r.o. |
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
837,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
2 023,33 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
141
|
Faktúra za nájom 7-9/20
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142
|
Faktúra za ener.+vodu 7-9/20
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
6 060.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20
|
1 551.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145
|
Faktúra za energiu,vodu,plyn,stoč. 7-9/20 Int.+šk.
|
4 600.00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
146
|
Faktúra za plyn 7-9/20 ŠV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
250/SŠI
|
Faktúra za školenie interaktív.výučb.programu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Audio services s.r.o. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
244/SŠI
|
Faktúra za zbyt.uskutoč.poruchový výjazd
|
70,84 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
182
|
Faktúra za zr.+stoč. 1.polrok 2020 Dielne
|
-21,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184
|
Faktúra za zr.+stoč. 1.polrok 2020 Int.+škola
|
-81,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
Faktúra za rež.náklady-škol.výdajňa 6/20
|
312,94 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
Faktúra za nájom 10-12/20 ŠV
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Zariadenie sociálnych služieb ROSA |
|
|
|
20.10.2020 |